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1150023600865843X2/2026-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2026-02-04
[ 发布日期 ]
2026-02-04
奉节县融媒体中心(本级)2026年部门预算情况说明

奉节县融媒体中心(本级)

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责

宗旨和职能职责

宗旨:壮大宣传思想文化阵地,构建现代传播体系。

根据宗旨,奉节县融媒体中心主要职责是:

 1.贯彻执行党和国家有关宣传、文化工作的路线、方针、政策和法律法规。

 2.负责中心所属的广播、电视、报(期)刊、网站、手机客户端等平台的新闻采访、编辑、制作和播出工作。

 3.负责策划、协调、组织大型新闻行动,负责品牌形象包装、推广及管理、运营工作。

 4.负责开展对外宣传工作。

 5.负责发布公益广告。

 6.负责开展新闻业务交流、培训工作。

 7.负责县域内网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全工作。

8.负责大型活动、专题片等文化创意产业发展。

9.参与智慧城市建设等信息技术产业发展。

10.完成县委宣传部交办的其他任务。

(二)单位构成。

奉节县融媒体中心下设7个内设机构。

办公室(人事财务)。负责政务信息、政务公开、综合协调、督查督办、目标考核、党建、文秘、会务、档案、采购、车辆、机关管理、后勤保障、安全保卫、信访稳定、扶贫开发等工作;负责机关规章制度制定;负责离退休人员服务工作;负责人事管理、机构编制、职业资格评定;负责财务管理、职工工资、福利待遇发放、人员考核等工作。

总编室。负责年度和重大活动宣传报道工作计划、总结;负责牵头推优创优工作,组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐;负责全媒体平台年鉴材料的收集、撰写和上报;负责节目交流、引进、审核、编排工作;负责引进节目的审核;负责特约记者、通讯员的联络、管理、培训等通联工作;负责报刊发行工作;负责收集、汇总、报送各平台宣传信息;负责稿费的统计。

新闻部。负责新闻采访工作,制定细化重大活动宣传报道方案,生产全媒体产品;负责全媒体记者派遣及管理工作;负责统筹对外宣传具体事务工作;负责全媒体平台的编辑制作、发布工作;负责落实上级宣传指令;负责提供编辑平台考核基础数据;负责影像、图片、文字等方面资料的收集、存档;负责提供移动平台考核基础数据;负责串播表内容上载、频道节目回传;负责移动端各平台运营推广、新媒体产品创意制作,开展网络直播,组织开展移动端各平台线上线下活动;负责传播效能的反馈;负责电视栏目及节目的策划制作;负责大型宣传片、专题片、纪录片的拍摄制作;负责重大活动的电视直播、录播工作;负责特色栏目的策划制作。

播音主持部。负责全媒体平台的主持播音工作;负责编辑类节目的编辑制作;负责主持大型活动;负责广播栏目策划、制作、播出工作;负责播音主持人员的形象包装工作。

技术保障部。负责提供技术保障;负责采访设备调度,全媒体平台信息系统、摄录编播设备的日常维护、升级换代和安全播出;负责机房、户外设备日常管理工作;负责高山无线发射台站的管理维护及网络、电力设施设备维护。

运营部。负责“媒体+服务、媒体+政务、媒体+教育、媒体+电商、媒体+节会、媒体+文创”的策划、设计、包装、推广、运营;负责传统媒体、新媒体、户外设备营运;负责商业类广告的策划。

编辑部。负责夔门报、奉节手机报、奉节网、“奉节头条”APP内容的审核发布工作。负责各平台重大活动、重要时间节点的稿件策划。负责编辑部各项总结、上报材料撰写、统计等工作和市级部门衔接工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数1603.83万元,其中:一般公共预算拨款1603.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加169.25万元,主要是人员经费增加101.95万元,公用经费增加6.3万元,聘用记者经费项目增加21万元,中央公共文化服务体系建设补助资金项目40万元纳入收入预算。

(二)支出预算:2026年年初预算数1603.83万元,其中:一般公共服务支出1603.83万元,文化旅游体育与传媒支出1307.72万元,社会保障和就业支出200.36万元,卫生健康支出47.45万元,住房保障支出48.30万元。支出较去年增加169.25万元,主要基本支出增加108.25万元,项目支出增加61万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1603.83万元,一般公共预算财政拨款支出1603.83万元,比2025年增加169.25万元。其中:基本支出1042.83万元,比2025年增加108.25万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出561万元,比2025年增加61万元,主要原因是聘用记者经费项目支出增加21万元且中央公共文化服务体系建设补助资金项目40万元纳入支出预算,主要用于保障聘用人员基本生活和工作稳定以及各个平台的正常运转等重点工作。

本单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

    2026年“三公”经费预算7.4万元,比2025年减少7.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费0.4万元,比2025年减少3.6万元,主要原因是厉行节约,严控接待标准;公务用车运行维护费7万元,比2025年减少3.5万元,主要原因是报废了一台公务用车;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2政府采购情况。

本单位不涉及政府采购预算。

3项目绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款561万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202512月,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:刘金兰,联系电话:023-56527751


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