奉节县融媒体中心(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
奉节县融媒体中心主要职责是:
1.贯彻执行党和国家有关宣传、文化工作的路线、方针、政策和法律法规。
2.负责中心所属的广播、电视、报(期)刊、网站、手机客户端等平台的新闻采访、编辑、制作和播出工作。
3.负责策划、协调、组织大型新闻行动,负责品牌形象包装、推广及管理、运营工作。
4.负责开展对外宣传工作。
5.负责发布公益广告。
6.负责开展新闻业务交流、培训工作。
7.负责县域内网络、广播电视节目、新媒体编播发信息系统安全工作。
8.负责大型活动、专题片等文化创意产业发展。
9.参与智慧城市建设等信息技术产业发展。
10.完成县委宣传部交办的其他任务。
(二)机构设置
奉节县融媒体中心下设8个内设机构。
办公室。负责政务信息、政务公开、综合协调、督查督办、目标考核、党建、文秘、会务、档案、采购、车辆、机关管理、后勤保障、安全保卫、信访稳定、扶贫开发等工作;负责机关规章制度制定;负责离退休人员服务工作。
总编室。负责年度和重大活动宣传报道工作计划、总结;负责牵头推优创优工作,组织落实各级各类新闻采编、制播技术奖项的推荐;负责全媒体平台年鉴材料的收集、撰写和上报;负责节目交流、引进、审核、编排工作;负责引进节目的审核;负责特约记者、通讯员的联络、管理、培训等通联工作;负责报刊发行工作;负责收集、汇总、报送各平台宣传信息;负责稿费的统计。
采编部。负责新闻采访工作,制定细化重大活动宣传报道方案,生产全媒体产品;负责全媒体记者派遣及管理工作;负责统筹对外宣传具体事务工作;负责全媒体平台的编辑制作、发布工作;负责落实上级宣传指令;负责提供编辑平台考核基础数据;负责影像、图片、文字等方面资料的收集、存档;负责提供移动平台考核基础数据;负责串播表内容上载、频道节目回传;负责移动端各平台运营推广、新媒体产品创意制作,开展网络直播,组织开展移动端各平台线上线下活动;负责传播效能的反馈。
节目部。负责电视栏目及节目的策划制作;负责大型宣传片、专题片、纪录片的拍摄制作;负责重大活动的电视直播、录播工作;负责特色栏目的策划制作。
广播部。负责全媒体平台的主持播音工作;负责编辑类节目的编辑制作;负责主持大型活动;负责广播栏目策划、制作、播出工作;负责播音主持人员的形象包装工作。
技播部。负责提供技术保障;负责采访设备调度,全媒体平台信息系统、摄录编播设备的日常维护、升级换代和安全播出;负责机房、户外设备日常管理工作;负责高山无线发射台站的管理维护及网络、电力设施设备维护。
运营部。负责“媒体+服务、媒体+政务、媒体+教育、媒体+电商、媒体+节会、媒体+文创”的策划、设计、包装、推广、运营;负责传统媒体、新媒体、户外设备营运;负责商业类广告的策划。
人事财务部。负责人事管理、机构编制、职业资格评定;负责财务管理、职工工资、福利待遇发放、人员考核等工作。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1585.23万元,支出总计1585.23万元。收、支与2023年度相比,减少19.12万元,下降1.2%,主要原因是退休人员增加。
2.收入情况。2024年度收入合计1585.23万元,与2023年度相比,减少19.12万元,下降1.2%,主要原因是退休人员增加。其中:财政拨款收入1585.23万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1585.23万元,与2023年度相比,减少19.12万元,下降1.2%,主要原因是退休人员增加。其中:基本支出987.41万元,占62.3%;项目支出597.82万元,占37.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1585.23万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少19.12万元,下降1.2%。主要原因是退休人员增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1585.23万元,与2023年度相比,减少19.12万元,下降1.2%。主要原因是退休人员增加。较年初预算数增加122.33万元,增长8.4%。主要原因是调资及补缴2022年养老保险及职业年金增长部分。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1585.23万元,与2023年度相比,减少19.12万元,下降1.2%。主要原因是退休人员增加。较年初预算数增加122.33万元,增长8.4%。主要原因是调资及补缴2022年养老保险及职业年金增长部分。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出1259.48万元,占79.5%,较年初预算数增加30.89万元,增长2.5%,主要原因是调资。
(2)社会保障和就业支出192.12万元,占12.1%,较年初预算数增加49.03万元,增长34.3%,主要原因是补缴2022年养老保险及职业年金增长部分。
(3)卫生健康支出42.58万元,占2.7%,较年初预算数减少2.90万元,下降6.4%,主要原因是退休人员结算减少。
(4)农林水支出48.92万元,占3.1%,较年初预算数增加48.92万元,增长100.0%,主要原因是新增巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目。
(5)住房保障支出42.12万元,占2.7%,较年初预算数减少3.62万元,下降7.9%,主要原因是退休人员结算减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出987.41万元。其中:人员经费887.68万元,与2023年度相比,减少5.45万元,下降0.6%,主要原因是退休人员结算减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴、五险两金、退休人员健康修养费等。公用经费99.73万元,与2023年度相比,减少38.49万元,下降27.9%,主要原因是退休人员结算减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、公务用车运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.00万元,较年初预算数减少3.50万元,下降24.1%,主要原因是做了指标调剂用于发放在编人员工资。较上年支出数减少4.93万元,下降31.0%,主要原因是公务用车预算标准减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数持平。
公务车购置费0.00万元,较上年支出数持平。
公务车运行维护费10.50万元,主要用于车辆保险费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.49万元,下降12.4%,主要原因是公务用车预算标准减少。
公务接待费0.50万元,主要用于接待央视、重视记者采访等。费用支出较年初预算数减少3.50万元,下降87.5%,主要原因是做了指标调剂用于发放在编人员工资。较上年支出数减少3.45万元,下降87.3%,主要原因是公务用车预算标准减少以及做了指标调剂用于发放在编人员工资。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待32批次,65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费76.51元,车均购置费0万元,车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.08万元,与2023年度相比,减少2.74万元,下降71.7%,主要原因是控制标准,节约开支。本年度培训费支出1.07万元,与2023年度相比,减少0.88万元,下降45.1%,主要原因是减少采、编、播人员培训,节约开支。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对部门整体绩效和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金598.9万元
部门整体绩效自评表
详见附件1部门整体绩效自评表
项目支出绩效自评表
详见附件2-6
六、专业名词解释
1.财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
6.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
7.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
刘金兰 023-56527751
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,585.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,259.48 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
192.12 |
|
|
九、卫生健康支出 |
42.58 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48.92 |
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|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
42.12 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
1,585.23 |
本年支出合计 |
1,585.23 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,585.23 |
总计 |
1,585.23 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
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|
|
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,585.23 |
1,585.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,259.48 |
1,259.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
1,259.48 |
1,259.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070807 |
传输发射 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
710.58 |
710.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
519.90 |
519.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.12 |
192.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.36 |
187.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.43 |
99.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
48.92 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.92 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
48.92 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
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|
|
公开03表 | ||
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|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,585.23 |
987.41 |
597.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,259.48 |
710.58 |
548.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
1,259.48 |
710.58 |
548.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070807 |
传输发射 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
710.58 |
710.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
519.90 |
0.00 |
519.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.12 |
192.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.36 |
187.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.43 |
99.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130505 |
生产发展 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
|
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公开04表 | ||
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单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,585.23 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
1,259.48 |
1,259.48 |
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八、社会保障和就业支出 |
192.12 |
192.12 |
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九、卫生健康支出 |
42.58 |
42.58 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
48.92 |
48.92 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
1,585.23 |
本年支出合计 |
1,585.23 |
1,585.23 |
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年初财政拨款结转和结余 |
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年末财政拨款结转和结余 |
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一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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总计 |
1,585.23 |
总计 |
1,585.23 |
1,585.23 |
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备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
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公开05表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,585.23 |
987.41 |
597.82 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
1,259.48 |
710.58 |
548.90 |
20708 |
广播电视 |
1,259.48 |
710.58 |
548.90 |
2070807 |
传输发射 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
2070808 |
广播电视事务 |
710.58 |
710.58 |
0.00 |
2070899 |
其他广播电视支出 |
519.90 |
0.00 |
519.90 |
208 |
社会保障和就业支出 |
192.12 |
192.12 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.36 |
187.36 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.43 |
99.43 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.08 |
28.08 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
59.85 |
59.85 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
42.58 |
42.58 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
2130505 |
生产发展 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
221 |
住房保障支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
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公开06表 | ||||
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单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
821.81 |
302 |
商品和服务支出 |
99.73 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
198.30 |
30201 |
办公费 |
16.15 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.15 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
381.34 |
30205 |
水费 |
1.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.43 |
30206 |
电费 |
30.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.08 |
30207 |
邮电费 |
15.56 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.81 |
30211 |
差旅费 |
8.03 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
42.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
7.48 |
30213 |
维修(护)费 |
2.13 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.87 |
30215 |
会议费 |
1.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.07 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
6.02 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
55.85 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.42 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.57 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
4.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.50 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
887.68 |
公用经费合计 |
99.73 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
本单位无政府性基金收支,故本表无数据。 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。 |
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
单位:奉节县融媒体中心(本级) |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
11.00 |
11.00 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
10.50 |
10.50 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.50 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
3 |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
32 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
65 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
1.08 |
|
|
三、培训费 |
— |
1.07 |
|
|
四、差旅费 |
— |
8.03 |
|
|
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。