[ 索引号 ]
115002360086590534/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县朱衣镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-03-13
[ 发布日期 ]
2025-03-13
奉节县朱衣镇人民政府(本级)2025年 部门预算情况说明

奉节县朱衣镇人民政府(本级)2025年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

朱衣镇距县政府驻地约2.5公里,东接县城、西邻云阳,南靠长江,北接公平,地形为石灰岩和页岩组成的“U”形盆地,西高东低。全镇辖2个社区,11个行政村,共90个村民小组,13788户,42706人。全镇共有河流13条,森林覆盖率达45%以上,主要特产为脐橙和油橄榄,脐橙35000亩,油橄榄8000余亩,其中砚瓦脐橙被农业农村部评为全重庆市十个“一村一品”之一,目前正打造砚瓦农旅结合4A级景区。沪蓉高速、郑万高铁、长江航道从我镇经过,铁、公、水立体交通格局初显。目前全镇党员干部以脱贫攻坚、高铁建设、棚户区改造为工作重点,为把朱衣镇打造成一座靓丽的高铁新城而努力奋斗。

(一)单位构成。朱衣镇属于财政拨款的一级行政单位,执行的行政单位会计制度行政编制数40名。朱衣镇于20144月建制调整后,辖2个社区,11个行政村。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1)基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责,组建基层治理综合指挥室,承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作;负责机关日常运转及综合协调;负责对外协调和接待工作;承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

2)党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大办公室的机构和职责,组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。不再保留党建工作办公室、人大办公室。

3)经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室、乡村振兴办公室职责,以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室和乡村振兴办公室,经济发展办公室不再挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子。

4)民生服务办公室。整合民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)机构职责,以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责,组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社会事务办公室(卫生健康办公室)。

5)平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责,组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年初预算数1500.91万元,其中:一般公共预算拨款1500.91万元,收入较去年增加54.93万元,主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加。

(二)支出预算:2025年年初预算数1500.91万元,其中:一般公共服务支出758.51万元,社会保障和就业支出265.48万元,卫生健康支出55.26万元,住房保障支出65.87万元,农林水支出355.79万元。支出较去年增加54.93万元,主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1500.91万元,一般公共预算财政拨款支出1500.91万元,比2024年增加54.93万元。其中:基本支出1500.91万元,比2024年增加54.93万元,主要是人员工资调整、机关人员变动造成人员经费增加。

2025年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出0万元,与2024年持平,主要原因是2025年未安排政府性基金项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是本单位无因公出国情况;公务接待费0万元,与2024年持平,主要原因是无公务接待;公务用车运行维护费10.5万元,与2024年持平;公务用车购置费 0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 232.3万元,比上年增加71.86万元,主要原因是2025年将项目支出-村(社区)服务群众专项经费、村(社区)办公经费纳入基本支出机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元。

3、绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆6辆,其中一般公务用车3 辆、执勤执法用车3 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算信息反馈联系方式

联系人:陈慧, 联系电话:023-56681123


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