[ 索引号 ]
115002363049276306/2025-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
奉节县鱼复街道
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-03-13
[ 发布日期 ]
2025-03-13
奉节县鱼复街道办事处(本级) 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

深化机构改革,要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会以及市委六届二次、三次、四次全会精神,增强“四个意识”,做到“两个维护”,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性。要坚持大抓基层的鲜明导向,优化街道机构设置,理顺县、街道职责关系,以数字化建设为牵引统筹基层行政资源,推动资源、服务、管理下沉,促进条块协同联动、业务流程再造,形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局,构建简约高效的基层管理体制。

(二)机构设置

聚焦街道党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1.基层治理综合指挥室。整合党政办公室机构和职责,组建基层治理综合指挥室,承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作;负责机关日常运转及综合协调;负责对外协调和接待工作;承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。不再保留党政办公室。

2.党的建设办公室。整合党建工作办公室、人大工委办公室的机构和职责,组建党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。不再保留党建工作办公室和人大工委办公室。

3.经济发展办公室。将财政办公室、规划建设管理环保办公室职责,以及农业服务中心的相关职责划入经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。不再保留财政办公室、规划建设管理环保办公室,经济发展办公室不再挂统计办公室、乡村振兴办公室牌子。

4.民生服务办公室。整合民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、物业管理办公室机构职责,以及劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心的相关职责,组建民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。不再保留民政和社区事务办公室(卫生健康办公室)、物业管理办公室。

5.平安法治办公室。整合平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室机构和职责,组建平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。不再保留平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确12名群团工作综合岗位承担。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1673.23万元,其中:一般公共预算拨款1673.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加110.27万元,人员增加,工资性收入和公用经费增多

(二)支出预算:2025年年初预算数1673.23万元,其中:一般公共服务支出746.35万元,社会保障和就业支出171.19万元,卫生健康支出59.29万元,农林水支出625.72万元,住房保障支出70.68万元。支出较去年增加110.27万元,主要原因是人员增加,工资性支出和公用经费增多

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1673.23万元,一般公共预算财政拨款支出1673.23万元,比2024增加110.27万元。其中:基本支出1673.23万元,比2024增加692.32万元,主要原因是人员增加,工资性支出和公用经费增多,以及预算口径调整,“村(社区)办公经费”、“村(社区)服务群众专项经费”等项目支出预算调整到基本支出预算,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;;项目支出0万元,比2024年减少582.05万元,主要原因是预算口径变化,“村(社区)办公经费”、“村(社区)服务群众专项经费”等项目支出预算调整到基本支出预算。

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算11万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费10万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费207.96万元,比上年增加61.29万元,主要原因为人员增多,机关运行开支增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。

3、项目绩效目标设置情况。2025年预算口径变化,无项目支出预算,均为基本支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、部门预算信息反馈联系方式

联系人:蔡袁,联系电话:023-56601096 

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