一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率;负责协税护税,管理镇政府非税收入;执行会计集中核算,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益;负责本乡行政事业单位的国有资产监督管理工作;负责做好农村综合改革和新农村建设相关工作,完成上级交办的其他相关工作。
(二)单位构成。奉节县太和土家族乡人民政府属于一级预算单位,下属奉节县太和土家族乡人民政府(本级)和奉节县太和土家族乡产业发展服务中心为二级预算单位,现执行行政单位会计制度。聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能, 统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。1.基层治理综合指挥室。承担基层治理运行监测、分析研判、协同 流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常 工作;负责机关日常运转及综合协调;负责对外协调和接待工作; 承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。 2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想 建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争, 以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战 线、群众团体等工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设, 落实全面从严治党要求。3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。4.民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
下设太和土家族乡便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心 5 个事业单位。 1.便民服务中心(退役军人服务站)。宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作,承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。2.综合行政执法大队。宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单,统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。3.产业发展服务中心。主要负责制订产业发展规划,组织实施产业项目,承担技术推广指导,开展产业发展服务等工作。4.新时代文明实践服务中心。宗旨是传播党的声音,培育文明新风,传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设,组织开展文化活动和阵地建设,开展思想教育和文明风尚引导,负责基层网格管理、广播电视等工作。5.村镇建设服务中心。宗旨是服务村镇建设发展。主要负责制订村镇基础设施规划,建设和维护基础设施,市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1089.94万元,其中:一般公共预算拨款1089.94万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0。收入较去年增加9.38万元,主要是本年度预算本级较上年增加6人、产业发展中心减少2人。经费拨款增加39.33万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1089.94万元,其中:一般公共服务支出432.57万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出159.23万元,卫生健康支出43.54万元,住房保障支出159.23万元,农林水支出405.31万元,住房保障支出49.29万元。支出较去年增加9.38万元,主要是基本支出增加176.73万元,项目支出减少167.35万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1089.94万元,一般公共预算财政拨款支出1089.94万元,比2024年增加9.38万元。其中:基本支出1089.94万元,比2024年增加176.73万元,主要原因是本年度预算本级较上年增加6人、产业发展中心减少2人,对村民委员会和村党支部的补助纳入基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024年减少167.35万元,主要原因是村民委员会和村党支部的补助纳入基本支出。
本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算10万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费181.46万元,比2024年增加39.33万元,主要原因为较本年度预算本级较上年增加6人、产业发展中心减少2人 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等
2、政府采购情况。本单位不涉及政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。本单位年初暂无项目支出预算。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人:常瑞,联系电话:023-56806002