一、单位基本情况
(一)职能职责
奉节县安坪镇人民政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定,推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务。其主要职能是:贯彻落实党和政府各项路线方针政策;为经济发展提供服务;建立和健全农村社会化服务体系,为群众提供各项公共服务;进一步强化社会管理职能,加强辖区内的社会治安综合管理;进一步加强基层组织管理,加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设;法律、法规、规章和上级规定的其他事项。
(二)内设机构
奉节县安坪镇人民政府统筹设置基层治理综合指挥室和党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个办公室,设置便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心和村镇建设服务中心5个事业单位。
1.基层治理综合指挥室。承担基层治理运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责基层治理指挥中心日常工作;负责机关日常运转及综合协调;负责对外协调和接待工作;承担政务督查督办和公文、档案、机要、保密、目标管理等工作。
2.党的建设办公室。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争,以及社会工作、人大、政协联络、民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作,加强党的全面领导,全面加强党的建设,落实全面从严治党要求。
3.经济发展办公室。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作,制定和执行经济社会发展计划,强化产业引导,落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。
4.民生服务办公室。主要负责教育、文化、卫生健康、民政、体育、劳动就业等领域工作,推动社会事业发展,落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策,优化基本公共服务资源配置,统筹公共服务设施空间布局,提供优质高效的便民服务。
5.平安法治办公室。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作,健全应急管理和除险清患排查治理体系,完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制,推动平安法治和社会治理工作落细落实。
6.便民服务中心(退役军人服务站)。宗旨是为群众提供优质、高效服务。主要负责公共管理、公用事业、教育、卫生健康、民政、残联、社会保障等政务服务事项办理工作,承担退役军人政策咨询、政策落实等服务工作。
7.综合行政执法大队。宗旨是依法依规、公正规范开展行政执法。依据执法事项清单,统一行使权限范围内的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制措施。
8.产业发展服务中心。宗旨是提供优质服务,促进产业发展。主要负责制订产业发展规划,组织实施产业项目,承担技术推广指导,开展产业发展服务等工作。
9.新时代文明实践服务中心。宗旨是传播党的声音,培育文明新风,传承优秀文化。主要负责志愿者队伍建设,组织开展文化活动和阵地建设,开展思想教育和文明风尚引导,负责基层网格管理、广播电视等工作。
10.村镇建设服务中心。宗旨是服务村镇建设发展。主要负责制订村镇基础设施规划,建设和维护基础设施,市政公用、市容环卫、生态环境保护、人居环境整治等工作。
纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2003.34万元,其中:一般公共预算拨款2003.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较去年增加177.84万元,主要是相比上一年新增人员增加办公经费开支及社保基数调整。
(二)支出预算:2025年年初预算数2003.34万元,其中:一般公共服务支出710.06万元,社会保障和就业支出287.01万元,卫生健康支出83.55万元,农林水支出829.24万元,住房保障支出93.48万元。支出较去年增加177.84万元,主要是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、农林水支出增加等。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2003.34万元,一般公共预算财政拨款支出2003.34万元,比2024年增加117.84万元。其中:基本支出2003.34万元,比2024年增加461.85万元,主要原因是相比上一年人员新增,增加办公经费开支,社保基数调整总体支出增加;项目支出0万元,比2024年减少284.01万元。主要原因是2025年村社(社区)办公经费及村(社区)服务群众专项经费纳入政府基本支出核算,不再纳入项目支出核算,导致项目支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、村(社区)运行、保障部门正常运转的各项商品服务支出等;项目支出暂未安排预算,政府性基金支出暂未安排预算。
(一)“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.9万元,比2024年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费1.9万元,比2024年减少 0.1万元,主要原因是本单位严控接待标准,坚持厉行节约要求,节约“三公”经费开支;公务用车运行维护费7万元,与上年持平,主要原因是本单位公务用车老旧,容易出现小修小补;公务用车购置费0万元,与上年持平。
(二)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费301.16万元,比2024年增加84.83万元,主要原因是2025年村社(社区)办公经费及村(社区)服务群众专项经费纳入政府运行经费核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位暂无政府采购预算。
3.项目绩效目标设置情况。本单位暂无项目支出预算。
4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月,本单位共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
四、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、部门预算信息反馈联系方式
联系人:唐青鹏 联系电话:023-56693288