一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)、基本医疗服务
1.常见病诊疗:开展一般常见病、多发病的诊疗服务,并提供现场急救、术后康复等服务。
2.双向转诊:建立分级诊疗机制,为患者提供安全有序的转诊服务。
3.中医适宜技术:推广针灸、推拿等中医技术,完善基层中医药服务体系。
(2)、公共卫生服务
1、传染病防控
落实传染病监测、报告及防控措施,参与流行病学调查;执行国家免疫规划,组织疫苗接种工作。
2、慢性病管理
开展高血压、糖尿病等慢性病筛查、登记和规范管理;实施现代结核病控制策略及精神病防治。
3、妇幼与老年保健
提供孕产妇系统管理、新生儿疾病筛查等妇幼服务;开展老年人健康管理及残疾人群康复支持。
4、健康促进
普及卫生知识,实施健康教育和健康行为干预;建立居民健康档案,开展社区卫生诊断。
(3)、其他职能
1、卫生监督:按权限对公共场所、学校等开展卫生监督检查。
2、计划生育服务:提供避孕药具发放、查环查孕等技术服务。
3、应急响应:参与突发公共卫生事件处置及食源性疾病防控。
4、基层能力建设:通过业务培训、设备升级等方式提升医疗服务能力。
(二)单位构成
2025年度纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共1个。无下属预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2553.48万元,其中:一般公共预算财政拨款575.18万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入1978.3万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。一般公共预算财政拨款收入较去年增加49.5万元,主要是本单位新增了人员包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险和住房公积金等人员经费拨款增加了49.5万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2553.48万元,其中:社会保障和就业支出116.72万元,卫生健康支出2384.84万元,住房保障支出51.91万元。一般公共预算财政拨款支出较去年增加49.5万元,主要是本单位新增了人员包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险和住房公积金等人员经费支出增加49.5万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入575.18万元,一般公共预算财政拨款支出575.18万元,比2024年增加49.5万元。其中:基本支出575.18万元,比2024年增加49.5万元,主要原因是人员调入经费预算增加,主要用于保障(在职人员工资福利及社会保险和住房公积金缴费);项目支出0万元,比2024年增加0万元,主要原因是我单位没有安排一般公共预算财政拨款项目支出。
我单位2025年没有使用政府性基金预算拨款的安排。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年增加0万元,主要原因是本单位属财政补助事业单位,公用经费未纳入财政预算安排,由单位事业收入解决,因公出国2025年未有预算安排;公务接待费0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平,公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是本单位2025年没有公务用车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位2025年一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费预算。
2、政府采购情况。我单位2025年一般公共预算财政拨款没有安排政府采购预算。
3、项目绩效目标设置情况。我单位2025年年初预算暂不涉及项目绩效目标设置。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年底,我单位共有车辆1辆,共有车辆1 辆,为应急保障用的救护车。2025年一般公共预算未安排车辆购置费 。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算信息反馈联系方式
联系人:李林原 ,联系电话:023-56554561