[ 索引号 ]
11500236MB1822153Y/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
奉节县市场监管局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2025-10-13
[ 发布日期 ]
2025-10-13
奉节县市场监督管理局(本级)2024年度决算公开说明

奉节县市场监督管理局(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1负责市场综合监督管理。

2 负责食品药品安全监督管理综合协调。

3负责食品安全监督管理。

4、负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

5、负责宏观质量管理。

6负责产品质量安全监督管理。

7、负责特种设备安全监督管理。

8、负责市场主体统一登记注册。

9、负责推动市场主体信用体系建设。

10、负责规范和监督管理市场秩序。

11、负责消费者权益保护工作。

12负责统一管理计量工作。

13、负责统一管理标准化工作。

14负责统一管理认证认可和检验检测工作。

15负责知识产权发展与保护工作。

16负责开展市场监管综合执法工作。

17协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作。

18完成市市场监督管理局和县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.机构情况

奉节县市场监督管理局内设机构:办公室、法制科、组织人事科、财务科、风险管理科(县食品药品安全委员会办公室秘书科)、食品安全监督管理一科、食品安全监督管理二科、药品和医疗器械监督管理科(不良反应监测科)、产品质量监督(认证认可监督管理科)、计量科和标准化管理科、特种设备安全监察科、注册和行政许可科、价格监督检查和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、企业监督管理科、消费者权益保护科、知识产权科、广告监督管理科(综合科)、机关党委。

设立20个市场监督管理所,依法或受委托承担以下主要职责:宣传、贯彻、实施市场监管相关法律、法规、规章和政策、规划;依法办理市场主体的注册登记、备案;承办县市场监督管理局委托的食品药品安全、产品质量安全、特种设备安全等日常监督管理、检查、整治等任务;承办违反市场监督管理法律法规的简易程序案件,承担县市场监督管理局指派的一般程序处罚案件;根据法律法规和规章授权,以自己的名义实施行政处罚;受理辖区内消费者的咨询、投诉和举报,调解职责内的消费纠纷,保护消费者合法权益;参与市场监管突发事件的应急处置,协助完成大型活动保障任务;法律、法规规定的其他职责或上级交办的任务。

设立奉节县市场监管综合行政执法支队,实行“局队合一”体制,由县市场监督管理局统一领导管理。

2.人员情况

奉节县市场监督管理局行政编制125名(其中,局机关行政编制44名,派出机构行政编制81名)。设局长1名,副局长3名;内设机构领导职数20名(含机关党委专职副书记兼机关党委办公室主任1名),派出机构领导职数37名。机关后勤服务人员事业编制9名,按照“出一减一”的原则实施动态管理。行政执法编制22名。我局现在实有在编人数147人,其中行政在编人员116人,行政执法在编人员22人,机关后勤服务在编人员9人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4611.25万元,支出总计4611.25万元。收、支与2023年度相比,增加270.64万元,增长6.2%,主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元

2.收入情况。2024年度收入合计4611.25万元,与2023年度相比,增加270.64万元,增长6.2%,主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元其中:财政拨款收入4611.25万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4611.25万元,与2023年度相比,增加270.64万元,增长6.2%,主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元其中:基本支出3842.28万元,占83.3%;项目支出768.97万元,占16.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4611.25万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加270.64万元,增长6.2%。主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4611.25万元,与2023年度相比,增加270.64万元,增长6.2%。主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元较年初预算数增加866.41万元,增长23.1%。主要原因是年中增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等项目资金708.97万元,年中增加了人员经费150.08万元,公用经费7.35万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4611.25万元,与2023年度相比,增加270.64万元,增长6.2%。主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人,公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了118.12万元,社会保障和就业支出减少了36.61万元,医疗保险增加了46.21万元,公积金减少了29.61万元,信访补贴减少了0.28万元,对个人和家庭的补助减少了0.74万元,办公设备购置费增加了0.78万元,项目资金增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等共计258.82万元较年初预算数增加866.41万元,增长23.1%。主要原因是年中增加了2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等项目资金708.97万元,年中增加了人员经费150.08万元,公用经费7.35万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减

 4.比较情况。单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出3126.83万元,占67.8%,较年初预算数增加568.21万元,增长22.2%,主要原因是公用经费减少了86.08万元,工资福利支出增加了150.08万元,2022-2023年度印章刻制、食品区县级监督抽检等项目资金498.97万元

2)科学技术支出210.00万元,占4.6%,较年初预算数增加210.00万元,增长100.0%,主要原因是年中增加了2022-2023年度知识产权奖补项目资金210万元

3)社会保障与就业支出845.10万元,占18.3%,较年初预算数增加87.46万元,增长11.5%,主要原因是增加了职工基础性绩效部分社保基数,规范了事业人员社保缴费基数标准,增加职业年金4.21万元,增加养老保险8.82万元,增加了其他行政事业单位养老支出资金0.49万元新增了死亡抚恤金73.94万元

4)卫生健康支出196.77万元,占4.3%,较年初预算数增加1.18万元,增长0.6%,主要原因是增加了医疗保险1.18万元

5住房保障支出232.54万元,占5.0%,较年初预算数减少0.45万元,下降0.2%,主要原因是规范了公积金缴纳基数,公积金减少了0.45万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3842.28万元。其中:人员经费3316.79万元,与2023年度相比,增加97.10万元,增长3.0%,主要原因是职工调资工资社保增加,人员增加,工资社保增加,退休人员逝世抚恤金增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、社保费用支出、住房公积金支出、离退休健康休养支出、一次性退休补贴、抚恤金支出。公用经费525.48万元,与2023年度相比,减少85.30万元,下降14.0%,2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年“三公”经费支出共计55.86万元,较年初预算数减少27.64万元,下降33.1%,主要原因是规范了车辆使用管理,在保障机关正常运行运转的情况下降低车辆运行经费。较上年支出数减少6.82万元,下降10.9%,主要原因规范了车辆使用管理,在保障机关正常运行运转的情况下降低车辆运行经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

2024年度本单位未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费55.41万元,主要用于公务车辆燃料费、公务车辆维修费、过桥过路费、洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.09万元,下降31.2%,主要原因是规范了车辆使用管理,在保障机关正常运行运转的情况下降低车辆运行经费。较上年支出数减少6.49万元,下降10.5%,主要原因是规范了车辆使用管理,在保障机关正常运行运转的情况下降低车辆运行经费。

 公务接待费0.45万元,主要用于接待山东企业家赴奉招聘2人、市药品不良反应监测中心4人、市药监局检查5人、药品使用和专项检查5人、过期药械检查7人、马鞍山一行3人、市起重机械检查一行4人等。费用支出较年初预算数减少2.55万元,下降85.0%,主要原因是严格执行中央八项规定和《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》。较上年支出数减少0.33万元,下降42.3%,主要原因是严格执行中央八项规定和《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为24辆;国内公务接待7批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年单位人均接待费111.98元,车均购置费0万元,车均维护费2.31万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.55万元,下降100.0%,主要原因是严格执行过紧日子要求,减少会议。本年度培训费支出1.32万元,与2023年度相比,减少12.35万元,下降90.3%,主要原因是2024年还未支付职工党员网络教育培训费用

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出525.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少85.30万元,下降14.0%,主要原因是2024年人均公用经费由2.5万元/人降至2万元/人

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆24辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6.02万元,其中:政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.02万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额6.02万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购台式电脑14台

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和16个一级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金768.9704万元

部门整体绩效自评

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

奉节县市场监督管理局整体监控

项目编码:

50023600024P000036

自评总分:

94.60



项目主管单位

139-奉节县市场监督管理局

财政归口处室:

005-行政事业科

单位联系人:

邬正清

联系电话:

15923450417

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



38,981,889.79


48,455,061.88


48,454,821.88




其中:财政拨款



38,981,889.79


48,455,061.88


48,454,821.88

100

10.00

10.00

一般公共预算



38,981,889.79


48,455,061.88


48,454,821.88

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

(一)负责市场综合监督管理;(二)负责食品药品安全监督管理综合协调;(三)负责食品安全监督管理;(四)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;(五)负责宏观质量管理;(六)负责产品质量安全监督管理;(七)负责特种设备安全监督管理;(八)负责市场主体统一登记注册;(九)负责推动市场主体信用体系建设;(十)负责规范和监督管理市场秩序;(十一)负责消费者权益保护工作;(十二)负责统一管理计量工作;(十三)负责统一管理标准化工作;(十四)负责统一管理认证认可和检验检测工作;(十五)负责知识产权发展与保护工作;(十六)负责开展市场监管综合执法工作;(十七)协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作;(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。


(一)负责市场综合监督管理;(二)负责食品药品安全监督管理综合协调;(三)负责食品安全监督管理;(四)负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理;(五)负责宏观质量管理;(六)负责产品质量安全监督管理;(七)负责特种设备安全监督管理;(八)负责市场主体统一登记注册;(九)负责推动市场主体信用体系建设;(十)负责规范和监督管理市场秩序;(十一)负责消费者权益保护工作;(十二)负责统一管理计量工作;(十三)负责统一管理标准化工作;(十四)负责统一管理认证认可和检验检测工作;(十五)负责知识产权发展与保护工作;(十六)负责开展市场监管综合执法工作;(十七)协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作,负责机关、直属单位党建工作;(十八)完成县委、县政府交办的其他任务。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

本单位年度工作实际完成率

%

95

100

5.26

100

5

5


考核指标完成率

%

95

95

0

100

5

5


公务卡刷卡率

%

40

40

0

100

2

2


固定资产利用率

%

95

95

0

100

3

3


管理制度健全性


定性

健全

1

0

100

4

4


绩效目标自评率

%

95

100

5.26

100

4

4


三公经费控制率

%

100

100

0

100

4

4


项目监控到位率

%

100

100

0

100

3

3


预算编制完整率

%

95

100

5.26

100

4

4


预算执行率

%

100

100

0

100

4

4


在职人员控制率

%

100

95

5

100

3

3


政府采购执行率

%

95

100

5.26

100

3

3


资金结转结余率

%

0

0

0

100

3

3


资金使用合规性


定性

1

0

100

4

4


任务完成及时率

%

95

100

5.26

100

3

3


信息公开及时率

%

95

100

5.26

100

3

3


单位运行人均成本降低率

%

0.5

0.5

0

100

3

3


财政收入计划任务完成率

%

100

77.395

22.61

0

5

0

国家市场监管局出台首违不罚、轻微免罚规范性文件,导致罚没收入减少

单位正常运转


定性

1

0

100

5

5


提升市场监管效益


定性

1

0

100

5

5


维护社会稳定


定性

1

0

100

5

5


单位节能降耗


定性

2

20

80

5

4

2023年下半年开始新增了行政执法支队的电费支出

内控制度可持续性


定性

1

0

100

5

5


社会公众满意度

%

90

92

2.22

100

10

10


项目支出绩效自评表

2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

食品区县级抽检经费

项目编码:

50023622T000002652614

自评总分:

90.00



项目主管单位

139-奉节县市场监督管理局

财政归口处室:

005-行政事业科

单位联系人:

杨清亮

联系电话:

13635314914

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


1,000,000.00


1,000,000.00




其中:财政拨款



0.00


1,000,000.00


1,000,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


1,000,000.00


1,000,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据奉节食药安办[2020]6号文件要求完成全县区级抽检市场监管局承担计划数2300批次

根据奉节食药安办[2020]6号文件要求完成全县区级抽检市场监管局承担计划数2300批次

根据奉节食药安办[2020]6号文件要求完成全县区级抽检市场监管局承担计划数2300批次

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

抽检批次

批次

2300

2300

0

100

20

20


抽检不合格率

%

2.5

1.35

46

0

10

0

监管得力,不合格率降低。

抽检按时完成率

%

100

100

0

100

10

10


检测成本(每批次)

1000

747.83

25.22

100

10

10


有效保障人民群众食品安全


定性

保障

1

0

100

30

30


人民群众对食品安全工作满意度

%

95

100

5.26

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2022-2023年度印章刻制

项目编码:

50023625T000004809558

自评总分:

100.00



项目主管单位

139-奉节县市场监督管理局

财政归口处室:

005-行政事业科

单位联系人:

易华

联系电话:

13527303581

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


1,542,194.00


1,542,194.00




其中:财政拨款



0.00


1,542,194.00


1,542,194.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


1,542,194.00


1,542,194.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成2022-2023年新增企业印章刻制。

完成2022-2023年新增企业印章刻制。

完成2022-2023年新增企业印章刻制。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

刻制印章套数

5378

5378

0

100

20

20


印章质量检验合格率

%

100

100

0

100

15

15


按时完成印章刻制率

%

100

100

0

100

15

15


有效提升企业获得感


定性

有效保障

1

0

100

30

30


企业满意度

%

90

100

11.11

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2022-2023年度知识产权奖补经费项目

项目编码:

50023625T000004652479

自评总分:

100.00



项目主管单位

139-奉节县市场监督管理局

财政归口处室:

005-行政事业科

单位联系人:

杨征伟

联系电话:

13896976996

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


2,100,000.00


2,100,000.00




其中:财政拨款



0.00


2,100,000.00


2,100,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


2,100,000.00


2,100,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

为了进一步提高全县各类市场主体维持、运用和发展专利的积极性,根据《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县知识产权资助和奖励暂行办法的通知》精神,我局拟对2022年1月1日至2023年12月31日期间84件新增授权发明专利、583件次有效发明专利、1家国家知识产权优势企业和3家市级知识产权优势企业进行奖励,支持引导企业投入更多经费进行知识产权创造、保护和运用。

为了进一步提高全县各类市场主体维持、运用和发展专利的积极性,根据《奉节县人民政府办公室关于印发奉节县知识产权资助和奖励暂行办法的通知》精神,我局拟对2022年1月1日至2023年12月31日期间84件新增授权发明专利、583件次有效发明专利、1家国家知识产权优势企业和3家市级知识产权优势企业进行奖励,支持引导企业投入更多经费进行知识产权创造、保护和运用。

已对2022年1月1日至2023年12月31日期间84件新增授权发明专利、583件次有效发明专利、1家国家知识产权优势企业和3家市级知识产权优势企业进行奖励。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

发放新增授权发明专利

84

84

0

100

10

10


发放优势企业补助

4

4

0

100

10

10


发放有效发明专利补助

583

583

0

100

10

10


发放奖励补助准确率

%

100

100

0

100

10

10


奖励补助发放时间

2024.12

2024.12

0

100

10

10

2024年12月31日前

提高企业积极性


定性

有效提高

1

0

100

30

30


补助企业满意度

%

95

100

5.26

100

10

10


2024年度二级项目绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

2024年度村(社区)食品药品安全协管员补助经费

项目编码:

50023625T000004644501

自评总分:

100.00



项目主管单位

139-奉节县市场监督管理局

财政归口处室:

005-行政事业科

单位联系人:

杨清亮

联系电话:

13635314914

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


1,410,000.00


1,409,760.00




其中:财政拨款



0.00


1,410,000.00


1,409,760.00

99.98

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


1,410,000.00


1,409,760.00

99.98



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

根据《重庆市财政局 重庆市市场监督管理局关于印发重庆市村(社区)食品药品安全协管员补助政策的通知》(渝财行政〔2023〕159号)文件精神和《奉节县食品药品安全协管员管理和考核办法》(奉节食药安委〔2021〕1号)的要求,县食药安办对全县村(社区)食品药品安全协管员开展2024年度绩效考核,按照考核结果分值比例发放补助金额。

根据《重庆市财政局 重庆市市场监督管理局关于印发重庆市村(社区)食品药品安全协管员补助政策的通知》(渝财行政〔2023〕159号)文件精神和《奉节县食品药品安全协管员管理和考核办法》(奉节食药安委〔2021〕1号)的要求,县食药安办对全县村(社区)食品药品安全协管员开展2024年度绩效考核,按照考核结果分值比例发放补助金额。

已考核并发放392人村(社区)食品药品安全协管员补助。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

补助协管员人数

392

392

0

100

20

20


协管员绩效考核分值

90

90

0

100

20

20


考核完成及时率

%

100

100

0

100

10

10


保障人民群众“舌尖上的安全”


定性

1000

1

0

100

30

30


人民群众对食品安全工作满意度

%

90

90

0

100

10

10


  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邬正清   023-56556013


收入支出决算总表




公开01

单位奉节县市场监督管理局(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

4,611.25

一、一般公共服务支出

3,126.83

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出

210.00

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

845.10



九、卫生健康支出

196.77



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

232.54



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

4,611.25

本年支出合计

4,611.25

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

4,611.25

总计

4,611.25

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,611.25

4,611.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,126.83

3,126.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3,126.83

3,126.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

2,567.86

2,567.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013810

质量基础

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013814

化妆品事务

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013815

质量安全监管

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

181.28

181.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

310.20

310.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

210.00

210.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

845.10

845.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

771.16

771.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

285.15

285.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

142.38

142.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

343.63

343.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.94

73.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

73.94

73.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,611.25

3,842.28

768.97

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3,126.83

2,567.86

558.97

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3,126.83

2,567.86

558.97

0.00

0.00

0.00

2013801

行政运行

2,567.86

2,567.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2013802

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2013810

质量基础

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2013812

药品事务

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2013814

化妆品事务

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2013815

质量安全监管

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

181.28

0.00

181.28

0.00

0.00

0.00

2013899

其他市场监督管理事务

310.20

0.00

310.20

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

210.00

0.00

210.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

845.10

845.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

771.16

771.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

285.15

285.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

142.38

142.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

343.63

343.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

73.94

73.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

73.94

73.94

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

196.77

196.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

232.54

232.54

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位奉节县市场监督管理局(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

4,611.25

一、一般公共服务支出

3,126.83

3,126.83



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出

210.00

210.00





七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

845.10

845.10





九、卫生健康支出

196.77

196.77





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

232.54

232.54





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

4,611.25

本年支出合计

4,611.25

4,611.25



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

4,611.25

总计

4,611.25

4,611.25



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

4,611.25

3,842.28

768.97

201

一般公共服务支出

3,126.83

2,567.86

558.97

20138

市场监督管理事务

3,126.83

2,567.86

558.97

2013801

行政运行

2,567.86

2,567.86

0.00

2013802

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2013810

质量基础

20.00

0.00

20.00

2013812

药品事务

38.00

0.00

38.00

2013814

化妆品事务

3.50

0.00

3.50

2013815

质量安全监管

4.00

0.00

4.00

2013816

食品安全监管

181.28

0.00

181.28

2013899

其他市场监督管理事务

310.20

0.00

310.20

206

科学技术支出

210.00

0.00

210.00

20604

技术研究与开发

210.00

0.00

210.00

2060499

其他技术研究与开发支出

210.00

0.00

210.00

208

社会保障和就业支出

845.10

845.10

0.00

20805

行政事业单位养老支出

771.16

771.16

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

285.15

285.15

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

142.38

142.38

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

343.63

343.63

0.00

20808

抚恤

73.94

73.94

0.00

2080801

死亡抚恤

73.94

73.94

0.00

210

卫生健康支出

196.77

196.77

0.00

21011

行政事业单位医疗

196.77

196.77

0.00

2101101

行政单位医疗

196.77

196.77

0.00

221

住房保障支出

232.54

232.54

0.00

22102

住房改革支出

232.54

232.54

0.00

2210201

住房公积金

232.54

232.54

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,886.61

302

商品和服务支出

524.70

310

资本性支出

0.78

30101

基本工资

689.85

30201

办公费

124.61

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

533.35

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.78

30103

奖金

801.33

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

3.16

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

285.15

30206

电费

19.95

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

142.38

30207

邮电费

49.76

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

174.65

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.24

30211

差旅费

5.01

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

232.54

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

22.12

30213

维修(护)费

4.44

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

4.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

430.18

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.45

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

73.94

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

329.64

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

88.60

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

26.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

30.32

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

18.15

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

55.41

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

120.85

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3,316.79

公用经费合计

525.48

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位奉节县市场监督管理局(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位奉节县市场监督管理局(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

525.48

(一)支出合计

55.86

55.86

(一)行政单位

525.48

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

55.41

55.41

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

24

(2)公务用车运行维护费

55.41

55.41

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.45

0.45

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.45

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车

22

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

24

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

7

(一)政府采购支出合计

6.02

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

6.02

6.国内公务接待人次(人)

40

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

6.02

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

6.02

二、会议费




三、培训费

1.32



四、差旅费

28.61



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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