奉节县经济和信息化委员会
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和方针政策,研究起草工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的政策性文件并组织实施。
2.提出全县新型工业化战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
3.负责提出工业和信息产业项目投资规模和方向,负责工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;申报、审核、审批工业和信息化建设项目;规划和组织工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。负责本县工业系统行业管理,研究拟订并组织实施行业中长期规划和年度工作计划。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导除煤炭企业外的重点工业企业安全应急管理和加强行业安全生产工作。
5.承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任;负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;负责工业口及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备,指导本县盐行业管理。负责对民用船舶行业管理和建造质量安全监管。
6.研究工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术推广进步;指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,制定并组织实施新兴产业的发展规划。
7.负责电力、天然气、无线电等行业的行政管理和行政执法;负责民用爆破器材的监督管理;负责贯彻落实工业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备的行政管理及监督;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,审核、审批相关能源和节能技术改造项目,参与组织协调工业环境保护;负责协调电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作,负责电力、天然气的统一调控和应急保障,编制下达年度、月度生产、供应、调度计划,实施平衡和协调。
8.负责全县中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测,指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整;指导中小企业创业基地建设,指导中小企业的特色产业集群建设;负责对中小企业扶持资金项目的管理,协调有关专项资金的组织和安排;依法维护中小企业合法权益。
9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业结构素质和核心竞争力,指导和促进创意产业发展,搭建创意产业的公共服务平台;推进创意产业的知识产权保护工作,促进企业研发机构和技术中心的建设;指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。
10牵头统揽全县工业招商,围绕产业链和战略性新兴产业招商引资;对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作。
11.负责指导工矿企业破产、关闭工作,组织实施改制重组,企业兼并,减员增效,扭亏脱困等工作,指导企业加强管理,建立现代企业制度,指导和推进集体企业发展,负责三峡库区淹没工业企业结构调整工作和三峡库区淹没工矿企业后期扶持规划并组织实施,负责减轻企业负担工作。
12.负责指导本县工业园区规划和建设,推动工业项目向园区集中,促进特色工业的发展;协调工业园区优惠政策的落实,指导工业园区企业加强管理,促进全县工业发展。
13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视、计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用,企业信息化,电子政务发展和电子政务推广以及社会和经济领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理。
14.负责信息基础设施建设的规划、协调管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,统筹规划公用通讯网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
15.承担相关信息安全管理的责任。负责相关信息安全管理,协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全体系工作,协调处理网络和信息安全的重大事件;依法负责无线电管理工作,统一配置和管理全县无线电频率资源,负责本县无线电行政执法、监督。
16.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施,负责工业企业培训体系的建设和管理。
17.作为盐业主管机关,负责食盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和组织实施产业政策;管理全县食盐专营工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐行业发展稳定,负责盐业统计分析。
18.承办县政府交办的其它事项。
(二)单位构成。奉节县经济和信息化委员会,一级预算单位,内设机构6个。其中:办公室、经济运行科(县企业减负办公室)、规划投资科(行政审批科)、中小企业科、行业监管科、安全生产监督管理科。行政编制数16人,机关工勤编制2人。现在在职人员16人:行政14个,机关工勤2个。遗属人员8个。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数769.41万元,其中:一般公共预算拨款769.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加119.23万元,主要是原乡镇企业退休人员按事业退休进行补差部分纳入预算。
(二)支出预算:2022年年初预算数769.41万元,其中:一般公共服务支出301.7万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出421.4万元,卫生健康支出29.08万元,住房保障支出17.23万元。支出较去年增加119.23万元,主要是原乡镇企业退休人员按事业退休进行补差部分纳入预算,项目支出增加252.77万元,主要是乡企退休人员按事业补差及遗属人员生活费纳入项目预算。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入769.41万元,一般公共预算财政拨款支出769.41万元,比2021年增加119.23万元。其中:基本支出516.64万元,比2021年减少64.9万元,主要原因是去年含事业人员经费等,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出252.77万元,比2021年增加252.77万元,主要原因是乡企退休人员按事业补差及遗属人员生活费纳入项目预算。
本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.55万元,比2021年减少0.32万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.55万元,比2021年减少0.32万元,主要原因是接待减少;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费69.66万元,比上年减少9.76万元,主要原因是人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位暂无政府采购。
3、项目绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款769.41万元。项目支出预算252.77万元,主要是乡企退休人员按事业补差及遗属人员生活费。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、部门预算信息反馈联系方式
联系人:古海枚,联系电话:023-56557321