奉节县经济和信息化委员会2018年度部门决算报告
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和方针政策,研究起草工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的政策性文件并组织实施。
2.提出全县新型工业化战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
3.负责提出工业和工业信息产业项目投资规模和方向,负责工业和工业信息化的财政性建设资金安排的建议;申报、审核、审批工业和工业信息化建设项目;规划和组织工业和工业信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。负责本县工业系统行业管理,研究拟订并组织实施行业中长期规划和年度工作计划。
4.监测分析工业和工业信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导除煤炭企业外的重点工业企业安全应急管理和加强行业安全生产工作。
5.承担电、气等重要物资平衡调度的责任;负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;负责工业口及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;负责对民用船舶行业管理和建造质量安全监管。
6.研究工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术推广进步;指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、工业信息服务业和新兴产业发展,制定并组织实施新兴产业的发展规划。
7.负责电力、天然气、无线电等行业的行政管理和行政执法;负责民用爆破器材的监督管理;负责贯彻落实工业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备的行政管理及监督;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,审核、审批相关能源和节能技术改造项目,参与组织协调工业环境保护;负责协调电力、天然气、电讯线缆设施保护工作,负责电力、天然气的统一调控和应急保障,编制下达年度、月度生产、供应、调度计划,实施平衡和协调。
8.负责全县中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测,指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整;指导中小企业创业基地建设,指导中小企业的特色产业集群建设;负责对中小企业扶持资金项目的管理,协调有关专项资金的组织和安排;依法维护中小企业合法权益。
9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业结构素质和核心竞争力,指导和促进创意产业发展,搭建创意产业的公共服务平台;推进创意产业的知识产权保护工作,促进企业研发机构和技术中心的建设;指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。
10.参与全县工业招商,围绕产业链和战略性新兴产业招商引资;对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作。
11.负责指导工矿企业破产、关闭工作,组织实施改制重组,企业兼并,减员增效,扭亏脱困等工作,指导企业加强管理,建立现代企业制度,指导和推进集体企业发展,负责三峡库区淹没工业企业结构调整工作和三峡库区淹没工矿企业后期扶持规划并组织实施,负责减轻企业负担工作。
12.负责指导本县工业园区规划,推动工业项目向园区集中,促进特色工业的发展。
13.统筹推进信息化工作,负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全;负责全县信息服务业产业发展和行业管理。
14.负责工业和工业信息化领域的人才建设规划并组织实施,负责工业企业培训体系的建设和管理。
15.负责军民融合相关工作。
16.负责食盐行业管理和监督,牵头拟订盐业发展规划和组织实施产业政策;管理全县食盐专营工作,负责储备盐管理工作,保障市场供应和盐业发展稳定,负责盐业统计分析。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
根据上述职责,本单位设6个内设机构:办公室、经济运行科(县企业减负办公室)、规划投资科(行政审批科)、中小企业科、行业监管科、安全生产监督管理科。
下属两个事业单位:奉节县中小企业贷款专管中心、奉节县经济和信息化综合执法大队。
(三)人员情况。
我单位行政编制16人,机关工勤编制2人,事业编制7人,共25个编制。2018年年末在职人员22人,离休人员1人,遗属人员8人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度收入总计952.87万元,总支出952.87万元,与2017年决算数相比,收入减少571.27万元,下降37.48%,主要减少原因是财政局下达2017年民营经济发展转移支付资金追加拨入、县财政拨入代付破产企业企事补差资金等。
本部门2018年度收入合计952.87 万元,财政拨款收入952.87万元,占100%。本部门2018年度支出合计952.87 万元,其中:基本支出858.43万元,占90.09%,项目支出94.44万元,占9.91%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2018年度收入总计952.87万元,总支出952.87万元,与2017年决算数相比,收入减少571.27万元,下降37.48%,主要减少原因是财政局下达2017年民营经济发展转移支付资金追加拨入、县财政拨入代付破产企业企事补差资金等。
本部门2018年度财政拨款支出952.87万元,较上年决算数减少571.27万元,下降37.48%,主要减少原因是财政局下达2017年民营经济发展转移支付资金追加拨入、县财政拨入代付破产企业企事补差资金等。
本部门2018年度财政拨款支出952.87万元,主要用于以下方面:1.一般公共服务支出3.60万元,占0.38%;2.社会保障就业支出406.88万元,占42.70%;3.医疗卫生支出18.68万元,占1.96%;4.农林水支出10万元,占1.05%;5.资源勘探信息等支出492.76万元,占51.71%;6.住房保障支出20.95万元,占2.20%。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门 “三公”经费支出共计0.14万元,较年初预算数减少2.11万元,较上年支出数减少0.46万元,减少的主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制接待费;二、2016年公车改革后,2018年无公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费分项支出情况。
1.2016年公车改革后,2018年无公务用车运行维护费。
2.公务接待费0.14万元,主要用于接待市县相关部门检查指导工作支出,费用支出较年初预算数减少2.11万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
保有车辆为0辆,无公务用车购置;国内公务接待3批次,15人次,无国内外事接待,无国(境)外接待,2018年本部门人均接待费93元。无因公出国(境)团组数、人员。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出111.42万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占用情况说明。2018年资产总额50.73万元,比上年增加12.44万元,增加32.49%,主要是办公室搬迁,增加电脑、办公桌、椅、柜等。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购。
(四)预算绩效管理情况说明。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 22.33万元。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:奉节县经信委办公室,电话023-56557321。