一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的法律、法规、规章和方针政策,研究起草工业和信息化以及中小企业、乡镇企业的政策性文件并组织实施。
2.提出全县新型工业化战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
3.负责提出工业和信息产业项目投资规模和方向,负责工业和信息化的财政性建设资金安排的建议;申报、审核、审批工业和信息化建设项目;规划和组织工业和信息化建设项目,对重点技术改造项目实施监督管理。负责本县工业系统行业管理,研究拟订并组织实施行业中长期规划和年度工作计划。
4.监测分析工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导除煤炭企业外的重点工业企业安全应急管理和加强行业安全生产工作。
5.承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任;负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实;负责工业口及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作;管理国家药品储备,指导本县盐行业管理。负责对民用船舶行业管理和建造质量安全监管。
6.研究工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术推广进步;指导和推动产学研联合和高新技术推广;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,制定并组织实施新兴产业的发展规划。
7.负责电力、天然气、无线电等行业的行政管理和行政执法;负责民用爆破器材的监督管理;负责贯彻落实工业资源综合利用、节约能源、清洁生产工作和设备的行政管理及监督;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,审核、审批相关能源和节能技术改造项目,参与组织协调工业环境保护;负责协调电力、天然气、广播、电讯线缆设施保护工作,负责电力、天然气的统一调控和应急保障,编制下达年度、月度生产、供应、调度计划,实施平衡和协调。
8.负责全县中小企业、乡镇企业统计分析、预测监测,指导其建立现代企业制度以及投资方向、产业和产品结构的调整;指导中小企业创业基地建设,指导中小企业的特色产业集群建设;负责对中小企业扶持资金项目的管理,协调有关专项资金的组织和安排;依法维护中小企业合法权益。
9.推进工业体制改革和管理创新,提高行业结构素质和核心竞争力,指导和促进创意产业发展,搭建创意产业的公共服务平台;推进创意产业的知识产权保护工作,促进企业研发机构和技术中心的建设;指导创意企业及创意产业集聚区的对外招商、行业统计等工作。
10.牵头统揽全县工业招商,围绕产业链和战略性新兴产业招商引资;对工业项目进行宏观管理,开展投资导向和项目具体实施工作。
11.负责指导工矿企业破产、关闭工作,组织实施改制重组,企业兼并,减员增效,扭亏脱困等工作,指导企业加强管理,建立现代企业制度,指导和推进集体企业发展,负责三峡库区淹没工业企业结构调整工作和三峡库区淹没工矿企业后期扶持规划并组织实施,负责减轻企业负担工作。
12.负责指导本县工业园区规划和建设,推动工业项目向园区集中,促进特色工业的发展;协调工业园区优惠政策的落实,指导工业园区企业加强管理,促进全县工业发展。
13.统筹推进信息化工作,负责组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;牵头协调电信、广播电视、计算机网络融合工作;指导协调信息资源的开发利用,企业信息化,电子政务发展和电子政务推广以及社会和经济领域的信息化应用推进工作;负责社会公共信息资源共享的协调管理。
14.负责信息基础设施建设的规划、协调管理,指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,统筹规划公用通讯网,推进电信普遍服务,保障重要通信。
15.承担相关信息安全管理的责任。负责相关信息安全管理,协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全体系工作,协调处理网络和信息安全的重大事件;依法负责无线电管理工作,统一配置和管理全县无线电频率资源,负责本县无线电行政执法、监督。
16.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施,负责工业企业培训体系的建设和管理。
17.承办县政府交办的其它事项
(二)机构设置。
根据上述职责,本单位设9个内设机构:办公室、经济运行科(县企业减负办公室)、规划投资科、企业指导科(中小企业局)、环境和资源综合利用科、政策法规科、信息产业科;行政审批科;安全生产监督管理科。
下属两个事业单位:中小企业贷款专管中心、能源执法监察大队。
(三)人员情况。
我单位行政编制20人,机关工勤编制2人,事业编制7人,共29个编制。2016年年末在职人员26人,离休人员1人,退休人员65人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1547.54万元,总支出1469.74万元,与2015年决算数相比,收入减少161.06万元,下降9.42%,主要原因是减少了中小企业发展专项资金的拨入。支出减少238.86万元,下降13.97%,主要原因是减少了中小企业发展专项资金的支出。
本部门2016年度收入合计1547.54 万元,财政拨款收入1547.54万元,占100%。本部门2016年度支出合计 1469.74万元,其中:基本支出977.55万元,占66.51%,项目支出492.19万元,占33.49%。
本部门2016年度年末结转和结余77.8万元,主要原因是政务信息化系统集约化迁移经费暂未支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入1547.54万元,较上年决算数减少161.06万元,下降9.42%。主要原因是减少了中小企业发展专项资金的拨入。较年初预算数增加815.62万元,增长111.44%。主要增长原因是财政局下达2016年民营经济发展转移支付资金追加拨入、县财政追加政务信息化系统集约化迁移经费的拨入、县财政拨入代付破产企业企事补差资金。
本部门2016年度财政拨款支出1469.74万元,较上年决算数减少238.86万元,下降13.97%。主要原因:减少了中小企业发展专项资金的支出。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出646.52万元,占43.99%,较年初预算数增加344.2万元,决算数大于年初预算数,主要原因是县财政追加政务信息化系统集约化迁移经费的拨入;社会保障就业支出485.08万元,占33.01%,比年初预算数增加109.84万元,主要原因县财政拨入代付破产企业企事补差资金;医疗卫生支出34.17万元,占2.33%,与年初预算数持平;资源勘探信息等支出 283.79万元,占19.31%,比年初预算数增加283.79万元,主要原因民营经济发展转移支付资金追加拨入;住房保障支出20.18万元,占1.38%,与年初预算数持平。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计8.8万元,较年初预算数减少4.82万元,较上年支出数减少3.54万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制接待费,二是公车改革,公务用车减少,公务用车运行维护费减少幅度较大。全年实际支出较预算和决算均有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费7.94万元,主要用于市内因公出行、扶贫、普法宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等),费用支出较年初预算数减少4.06万元,较上年支出数减少3.96万元。
公务接待费0.86万元,主要用于接待市县相关部门检查指导工作支出,费用支出较年初预算数减少0.76万元,与上年实际支出数基本持平。
(三)“三公”经费实物量情况。
国内公务接待12批次,72人次。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出93.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、职工福利费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、差旅费、水电费、接待费、培训费、会议费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。
(二)国有资产占用情况说明。2016年资产总额61.06万元,比上年增加8.79万元,增加14.4%,主要是办公设备购置增加。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出8.79万元,主要是职工日常办公使用的电脑、打印机等支出。
五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:奉节县经信委办公室,电话023-56557321